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中建西勘院召开2023年审计工作领导小组第一次会议暨违规经营投资责任追究工作委员会第一次会议
发布日期:2023-03-23 字号:[ ]

审计部 张艺萌供稿)3月23日,院召开2023年审计工作领导小组第一次会议暨违规经营投资责任追究工作委员会第一次会议。会议组织学习习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神,传达集团审计工作会议精神,落实国资委、集团对内部审计及违规经营投资责任追究工作的要求,安排布置问题整改工作,部署2023年内部审计和追责问责工作。院党委书记、董事长、审计工作领导小组组长、追责委员会主任朱文汇,院党委副书记、总经理、审计工作领导小组副组长、追责委员会副主任韩杰出席会议,院党委委员、纪委书记、审计工作领导小组副组长、追责委员会副主任王金雪主持会议。

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朱文汇指出,今年院内部审计及违规经营投资责任追究工作,要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,扎实推进中国式现代化对审计工作提出的新要求,认真落实集团审计工作会议部署,把发现院在高质量大发展过程中存在的不足和短板摆在更加突出的位置。对做好今年院内部审计及违规经营投资责任追究工作,朱文汇提出四点意见。

一是加强党对审计工作的领导,持续推进审计体系建设。要切实把“两个确立”转化为坚决做到“两个维护”的政治自觉,强化审计领导体制的全面落实、审计管理机制的完善、审计专业能力的提升。

二是深入自查自纠,持续做好审计闭环管理。各部门、各单位都要扛起自身主体责任,对审计发现问题进行再检索,对问题的整改情况、长效机制建立情况再落实,处理好“查问题和促整改”、“治已病和防未病”、“治当下和管长远”的关系。

三是聚焦主责主业,持续发挥审计监督作用。要围绕集团要求,扎实推进年度审计计划实施,同时加大对院党委工作要点落实情况的审计监督力度,充分发挥审计经济监督的职能,切实增强审计服务企业发展的主动性。

四是加大责任追究力度,持续落实追责严的要求。要继续巩固三问三追的问责追责立体工作局面,各部门扎实履职,强化责任追究工作“横向协同”。要坚持违规必究,追责必严,增强公司管理制度的执行力和约束力。要通过多途径责任追究宣贯和培训,优化责任追究专岗兼职人才队伍,进一步增强“时时放心不下”的责任感,在主动追责上取得新提升。

韩杰传达了集团审计工作会议精神。审计工作领导小组办公室汇报了2022年内部审计工作开展情况及整改分工安排。违规经营投资责任追究工作委员会办公室汇报了2022年追责工作完成情况及2023年追责方案。

院审计工作领导小组全体成员、违规经营投资责任追究工作委员会全体成员参加会议。

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